為高質(zhì)量完成2022年度公司內(nèi)部控制審計(jì)及年報(bào)預(yù)審工作,助力公司改善經(jīng)營(yíng)管理,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航,公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所一行7人于11月7日進(jìn)駐公司開展審計(jì)工作,資金財(cái)務(wù)部牽頭與年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)一同召開了年報(bào)預(yù)審溝通會(huì)。
溝通會(huì)上,簽字會(huì)計(jì)師介紹了2022年度內(nèi)部控制審計(jì)及年報(bào)預(yù)審審計(jì)工作計(jì)劃、關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)、需提供資料清單等情況,對(duì)開展內(nèi)控和年報(bào)預(yù)審工作提出了具體要求。
資金財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)審工作作了具體安排,將積極配合審計(jì),確保公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)及年報(bào)預(yù)審工作圓滿完成。